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关于“李三喜”检索到   共12种现货商品
  • 3C框架-中国式全面控制

    李三喜  /  2006-07-01  /  中国市场出版社
    ¥17.2(4.9折)定价:¥35.0

    本书内容包括:3C框架——中国式全面控制框架;激辩“3C全面控制框架”——3C框架的主要观点;溯本法源——内部控制的发展及对构建中国式全面控制的启示等...

  • 内部审计规范精要与案例分析

    李三喜  /  2006-01-01  /  中国市场出版社
    ¥17.1(3.8折)定价:¥45.0

    国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其操作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。 为了帮助广大内部审计人员学习理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、烟草等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。

  • 经济责任审计评价精要与案例

    ¥24.8(5.5折)定价:¥45.0

    本书按照基础精要、规范精要、实务案例、相关理论的结构而编写。基础精要用图表的形式简要介绍了经济责任审计工作的基础知识;规范精要用图表的形式主要解释分析了5部委、审计署、国资委有关经济责任审计的政策规范;实务案例主要介绍了审计机关、国资委、企事业单位经济责任审计的调查方案、具体实施方案、审计流程、审计评价、审计报告等全过程的案例;相关理论主要介绍与经济责任审计有关的国内外的最新理论,如目标管理、杠杆理论等...

  • 3C框架——全面财务风险管理手册及应用

    李三喜  /  2007-01-01  /  中国市场出版社
    ¥24.8(5.5折)定价:¥45.0

    本书内容包括财务战略风险、财务预算风险、财务人员风险、财务信息系统风险、筹资风险、货币资金风险等23个方面。每一方面都详细介绍应识别哪些风险,如何分析和评价风险,如何控制风险等。 ...

  • 3C框架-全面风险管理标准

    ¥22.0(5.5折)定价:¥40.0

    本书主要内容包括目标体系、风险整合、管理融合、管理准备、管理实施、管理报告、监督改进等,涵盖了财务风险管理的几乎所有内容。企业目标就是尽可能地创造价值,使企业价值最大化;风险是对企业目标实现产生影响的事项发生的不确定性,危险和机会并存,是一个全面的概念;全面风险管理是为合理保证企业目标实现,对企业风险进行全面管理的动态过程;管理准备阶段主要工作内容包括选择项目、确定目标、成立小组、收集信息、初步了解、制定计划、编制方案、下发倡

  • 基于风险管理的内部控制评价流程.评价实务.评价模板

    ¥31.1(6.9折)定价:¥45.0

    《基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板》突出了对基于风险管理内部控制评价实务的阐述。首先,系统阐述了基于风险管理内部控制评价流程。其次,简要阐述了内部控制整体框架评价实务及其模板。最后,重点阐述了企事业单位各业务环节业务层面具体内部控制评价实务及其模板。

  • 基于风险管理的内部控制审计流程.审计实务.审计模板

    李三喜  /  2013-01-01  /  中国市场出版社
    ¥40.0(6.9折)定价:¥58.0

    本书系统总结了中天恒十年来内部控制设计方面的丰富实践经验。主要内容包括:内部控制审计流程;内部控制整体框架审计实务;组织架构内部控制审计实务及其模板等...

  • 企业经济责任审计精要与案例/中天恒理财系列图书

    李三喜  /  2005-02-01  /  中国大百科全书出版社
    ¥26.4(5.5折)定价:¥48.0

    本书按照基础精要、规范精要、实务案例、相关理论的结构而编写。基础精要用图表的形式简要介绍了经济责任审计工作的基础知识;规范精要用图表的形式主要解释分析了5部委、审计署、国资委有关经济责任审计的政策规范;实务案例主要介绍了审计机关、国资委、企事业单位经济责任审计的调查方案、具体实施方案、审计流程、审计评价、审计报告等全过程的案例;相关理论主要介绍与经济责任审计有关的国内外的最新理论,如目标管理、杠杆理论等...

  • 内部控制审计实务指南

    ¥67.6(7.6折)定价:¥89.0

    内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控

  • 绩效审计实务指南

    ¥74.3(7.5折)定价:¥99.0

    绩效审计作为现代内部审计的重要标志和组成部分,日益受到组织管理层、监管方及其他利益相关方的重视,成为审计机构开展的主要业务类型之一。而对于如何做好绩效审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部绩效审计实务指南。 本书汇集了作者团队在绩效审计领域多年的理论研究成果和丰富的实践经验。作者在介绍了一些绩效审计的基础知识后,详细论述了部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计

  • 经济责任审计操作案例分析

    ¥33.3(4.9折)定价:¥68.0

    本书依据2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和近年来新颁布的经济责任审计实施办法及内部审计经济责任审计指南, 通过案例对经济责任审计操作实务进行了全面系统的剖析。该书共分16个案例, 包括: 经济责任审计准备操作案例分析等...

  • 工程项目审计实务指南

    ¥55.9(7折)定价:¥79.8

    本书汇集了作者团队数十年在工程项目审计领域的丰富理论研究成果和实践经验,在介绍了工程项目审计操作规程及案例后,详细论述了工程项目内部控制审计、前期决策审计、征地拆迁审计、勘察设计审计、招投标审计、合同管理审计、设备材料审计、施工管理审计、造价审计、财务审计、绩效审计,以及新机场工程项目审计、新基建工程项目审计和新能源工程项目审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了工程项目审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视工程项

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